问题已解决
我这边是一家 生产型出口企业 如果我5月份有内销和外销,6月份我申报5月份增值税申报表,但是我6月份没有申报5月份的免低退税。我的申报表 要不要填写 外销金额。还是等我申报免低退税的当月填申报的时候,把外销金额填上去 还有 我想问一下 一般我的退税不是下个月吗?如果我申请退税那个月留底 20万 我当月申请退税了 时不时意味着我下个月的 进项税额 20万没有了。 上面的问题 外销金额是不是跟着 我啥月份开票 啥月份 填。 那我申报退税那个月的 申报表的销售金额不一样了
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