问题已解决

老师你好,我是一个一般纳税人公司,但是公司承接的项目全部是简易计税,公司刚成立的时候有一部分费用票进项留底了,我现在做进项税额转出是填写增值税附表二里的17列简易计税方法进项税额转出还是23b其他应做进项税额转出,填写哪一列呢!

84785020| 提问时间:2022 08/05 16:49
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彩虹熊老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,填写在17列简易计税方法进项税额转出这一栏
2022 08/05 17:07
84785020
2022 08/05 17:12
老师,我附表二填写17列,主表的第13栏次本年累计就没有金额了是吗,14栏次本年累计就是我附表二进项转出的金额是吗老师?
彩虹熊老师
2022 08/05 17:23
和13栏没有关系,14栏进项转出本月数就是你填的数,本年累积就是今年累积进项转出数
84785020
2022 08/05 17:25
好的,谢谢你老师!
84785020
2022 08/05 17:27
老师,那我主表第13烂还有留底税额,是不是下个月申报表这个金额就没有了?
彩虹熊老师
2022 08/05 19:10
如果留底额比进项转出少,那就全部抵扣了,下月就没了,如果留底额比进项转出多,下月就还有留底
彩虹熊老师
2022 08/05 19:11
麻烦同学帮老师五星好评,谢谢
84785020
2022 08/05 19:19
好的,谢谢你老师!
彩虹熊老师
2022 08/05 19:20
不客气的,祝工作顺利
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