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你好老师,这个是当时退税到账,我做的科目,次月,又让我缴回税款,我缴回是是写为开票收入,现在说我填错了,让我重新填写留底退税缴回,那我的科目要怎么做吗?

84785031| 提问时间:2022 08/06 10:55
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84785031
金牌答疑老师
职称:税务师
你好,老师,这个是我当时做的为开票收入的科目
2022 08/06 10:57
家权老师
2022 08/06 11:02
是谁教你的,做收入的时候直接做应交税费-增值税-转出未交增值税?
84785031
2022 08/06 11:06
税务说的,现在和我说填错了,让我在做1次缴回,在让我申请未开票收入税款的退回
84785031
2022 08/06 11:07
我已经缴回留低退税了,那我科目要怎么做呢
家权老师
2022 08/06 11:11
收到退税的分录 借:银行存款 贷:应交税费-增值税-进项转出 补交做相反的分录就是了。你以前的可目设置有问题,建议你好哈学学会计实务增值税是怎么设置科目核算的
84785031
2022 08/06 11:14
 那我之前的科目要红冲吗
家权老师
2022 08/06 11:15
用错的科目要调整哈
84785031
2022 08/06 11:17
你好,老师,我有点不明白,我哪个科目写错了,您可以告诉我吗
家权老师
2022 08/06 11:20
是谁教你的,做收入的时候直接做应交税费-增值税-转出未交增值税?
84785031
2022 08/06 11:23
改成,应交税费,增值税,进项税转出,对吧
家权老师
2022 08/06 11:30
请问你学过会计没呢?会计实务中最常用的分录都不会,建议你还是学学课堂的实操课哈。不然,继续做下去很危险的,跟公司造成损失是要负责人的
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