问题已解决
5月份的600元进项发票没有抵扣,6月份才支付600元费用,8月份进行抵扣要怎么做会计分录。
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速问速答您好,借成本费用,应交税费应交增值税贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款,借应交税费应交增值税(进项税)贷应交税费应交增值税
2022 08/08 08:26
84785012
2022 08/08 08:28
6月份已经做了借主营业务成本贷银行存款
小林老师
2022 08/08 08:33
您好,那也5月做认证进项税了?
84785012
2022 08/08 08:33
可以冲红6月份这笔分录,8月份做一笔正确的分录吗?
小林老师
2022 08/08 08:33
您好,也是可以的,没问题
84785012
2022 08/08 08:34
5月份没有认证
小林老师
2022 08/08 08:34
您好,那就做账待认证进项税