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(1)2017年10月,和正公司开始自行建造一栋写字楼。在2018年建设期间,和正公司共领用工程物资1800万元;领用本企业自产的库存商品一批,成本150万元,计税价格200万元;另支付在建工程人员薪酬550万元。 借:在建工程   1800    贷:工程物资    1800 借:在建工程     700     贷:库存商品           150      应付职工薪酬    550  借:投资性房地产   2500      贷:在建工程          2500 老师,他建造写字楼时领用自产的库存商品,为什么不贷应交税费-应交增值税(销项税额),题目中说了这批自产库存计税价200万?

84784985| 提问时间:2022 08/08 13:44
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悠然老师01
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
学员你好,因为自建写字楼可以扣除,先交销项在做进项扣除没意义
2022 08/08 13:44
84784985
2022 08/08 13:51
请老师说具体一点比较笨
悠然老师01
2022 08/08 13:53
意思就是先做销售交销项税吧,然后是不是交的可以扣除,也就是自己给自己开发票
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