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本月开具红字发票,红字发票对应的销项税额为-50079.91元,开具正数发票税额37001.08元,导致月末销项税额余额为负数,本月无进项发票,月末结转增值税的分录应该如何做?

84784953| 提问时间:2022 08/08 14:38
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费、应交增值税转出,未交增值税 贷应交税费、应交增值税销项,
2022 08/08 14:39
84784953
2022 08/08 14:43
为什么是转出未交增值税呢?销项税额余额为负数,不是我们多交了税吗?
郭老师
2022 08/08 14:44
销项进项月末结转到转出未交增值税,如果需要交税,转出未交增值税,再结转到未交增值税里面。
84784953
2022 08/08 14:45
是用转出未交增值税科目,还是转出多交增值税科目比较好呢?
郭老师
2022 08/08 14:47
出未交增值税里面就可以的。
郭老师
2022 08/08 14:47
转出未交增值税里面就可以的。
84784953
2022 08/08 14:48
好的,谢谢老师
郭老师
2022 08/08 14:48
不用客气,工作愉快。
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