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我们公司的外账是代账公司在做 我们打算拿回来做 我现在需要做什么准备 往来款 库存都是不对的,需要做些什么?

84784977| 提问时间:2022 08/08 14:46
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好  (1)首先要将未处理的事情处理完。在月末之前就应该将凭证、账簿、报表等编制完毕。   (2)交待其他相关事宜,比如相关工作联系部门联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等。   (3)如若一些业务无法处理,则应列示于交接清单上,注明已处理的进度、相关的凭证资料等。   (4)整理保管的各种会计资料和各种会计物品,列示于交接清单上。 你这种情况,最好让对方调整好再给你们
2022 08/08 14:48
84784977
2022 08/08 14:50
就是把往来款调整正确和库存调整好是吗?
王超老师
2022 08/08 14:52
是的,要调整到正确的才可以的
84784977
2022 08/08 14:56
我这里内账的也在金蝶做的 我的应收应付跟外账肯定不一样的吧,我是根据出入库单做的,是不是外账那边的准
84784977
2022 08/08 14:57
外账那边的是往来是根据票做的 往来款外账那边是不是不用调?
王超老师
2022 08/08 15:02
你外账是勇票来做的,跟票一致就可以的
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