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老师,您好,分公司购买固定资产,入账到了总公司并且计提了折旧,发票也开的总公司,但现在需要入账到分公司,如果总公司销售给分公司,总公司做固定资产清理处理,折旧要怎么办

84785034| 提问时间:2022 08/09 09:31
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ;        那既然是总部的固定资产; 那么应该总部做固定资产 折旧的; 不应该分公司做账哈   
2022 08/09 09:32
84785034
2022 08/09 09:34
不是的,是分公司的固定资产,入账到了总公司
meizi老师
2022 08/09 09:36
你好;   那发票都是总公司的;  那你去  重新开票给分公司;  然后总公司去红冲固定资产 和红冲折旧额即可   
84785034
2022 08/09 09:38
那老师可以这样吗,总公司销售给分公司总公司做固定资产清理处理
meizi老师
2022 08/09 09:40
 你好 ;      可以的; 但是就是总公司要开票给分公司; 同时涉及报税的  
84785034
2022 08/09 09:43
老师那如果总公司销售给分公司总公司做固定资产清理处理,总公司的折旧要怎么处理呀
meizi老师
2022 08/09 09:48
 你好 ;      到时做固定资产清理分录; 比如     一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理    累计折旧  贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税  四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益   2、如果是净损失 借:资产处置损益   贷:固定资产清理
84785034
2022 08/09 09:50
谢谢老师的解答
meizi老师
2022 08/09 09:52
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价 
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