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老师我做这张赠品单,有酒涉及到消费税,是这样做分录吗,借:销售费用-赠品,贷:主营业务收入 应交税费-销项税 应交税务-消费税

84784999| 提问时间:2022 08/09 15:21
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
是的,按零售价这样处理的
2022 08/09 15:37
84784999
2022 08/09 15:41
我是用成本价呢,是自用才能用成本价吗?我不是知道消费费和要增值税的分录一起写不
家权老师
2022 08/09 15:54
1.零售酒是不交消费税的, 2.员工吃的酒,直接按成本价计入计入管理费用-福利费 3.赠送给客户,如果进项抵扣了,赠送才按成本价计算增值税。如果没抵扣,直接按成本价计入销售费用
84784999
2022 08/09 15:54
零售价是打折还是不打折,我们公司产品销售出去多数都是打折了的
家权老师
2022 08/09 15:58
是按你的成本价,不是零售价
84784999
2022 08/09 16:01
我们是外面买散酒包装成品销售或赠送,
家权老师
2022 08/09 16:10
那就要按自产白酒计算消费税和增值税。就是你前边那样的处理方式。按零售的原价计算
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