问题已解决

老师,用上期留抵(缴回留抵退税形成的留抵)抵减欠税,做的进项转出分录怎么做呢

84785039| 提问时间:2022 08/09 15:48
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
翠翠老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
借:应交税费-未交增值税 贷:应交增值税-(进项税额转出)
2022 08/09 15:58
84785039
2022 08/09 16:04
借:应交税费-未交增值税表示留抵税,怎么会是贷方:进项税额转出呢
翠翠老师
2022 08/09 16:39
如果你之前有结转到未交增值税这个科目,那么就无需单独做分录,直接按照实际缴纳的税款记账就行
84785039
2022 08/09 16:40
贷方进项转出只会增加应缴纳的增值税,你借方增值了未交增值税,怎么会增值留抵税呢
翠翠老师
2022 08/09 16:49
老师的分录是使用的常见的分内处理,你之前有留抵挂账的话按照这个处理  借:应交税费-未交增值税  贷:银行存款(如果抵扣过后还需要缴纳的税款) (如果抵扣之后不需要缴纳税款表示你的未交增值税一直在借方有余额,可以不用记账)
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~