问题已解决
老师好,我现在在报7月份的税,7月份的时候,对方公司退回一张(4月)开错的发票,我这边已经给冲红并重开了,现在申报增值税,报表需要填写冲红的信息吗?
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速问速答你好,需要体现红冲发票的信息
比如正数发票100万,负数发票5万,实际收入就需要按95万填写
2022 08/10 10:58
84784977
2022 08/10 11:01
老师好,不是一负一正,正好抵消吗,我不太懂明白你说的
邹老师
2022 08/10 11:02
你好,比如正数发票100万,负数发票5万,实际收入就需要按95万填写
如果不考虑红字信息,那就是按100万申报,显然不对啊
84784977
2022 08/10 11:08
老师,这个附表一。我7月份就开了一张销售发票。附表一上自动弹出来的金额就是我开销售的发票。对方公司退回来的发票,我冲红了,然后再重开给对方了,这冲红的发票的金额没有体现。
邹老师
2022 08/10 11:08
你好,比如正数发票100万,负数发票5万,实际收入就需要按95万填写
如果不考虑红字信息,那就是按100万申报,显然不对啊
(请仔细看我回复的内容)
你这里的销售金额,实际是已经减去负数发票之后的金额啊
84784977
2022 08/10 11:09
但是,增值税发票的存根联明细数据这里是有的
邹老师
2022 08/10 11:10
你好
比如正数发票100万,负数发票5万,实际收入就需要按95万填写
如果不考虑红字信息,那就是按100万申报,显然不对啊
你这里的销售金额,实际是已经减去负数发票之后的金额啊
(是针对这个回复有什么疑问吗)
84784977
2022 08/10 11:11
老师,你看我报的可对呢?
邹老师
2022 08/10 11:12
你好,需要知道你单位正数发票不含税是多少,负数发票不含税是多少,才可以判断是否正确的
84784977
2022 08/10 11:14
老师,您好,您帮我看看,我报的报表是对的还是错的呢?
邹老师
2022 08/10 11:16
你好,这样是正确的