问题已解决
老师,我这个其他应交款应该怎么冲销,我写的这个凭证只能计入应交税金-其他应交款,,,,不能单独写其他应交款,这样应该怎么办?
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速问速答你好; 你们用的什么准则的; 这个其他应交款早就不用这个科目了 ; 你们 实际这个其他应交款 缴纳了 税费出去了吗
2022 08/11 10:23
84785045
2022 08/11 10:34
老师,我们是小规模纳税人,小企业会计准则,2016年也用过,不知道是不是会计分录写错了还是一直在用。其他应交款是在借方
meizi老师
2022 08/11 10:39
你好1; 你借方说明你缴纳了。 没有做计提; 你知道原因不; 这个 金额不大; 写情况说明 找老板签字; 去处理了。 转营业外支出去
84785045
2022 08/11 10:43
原因不太清楚,必须得写情况说明吗?老师,会计分录这样写对吗?借营业外支出贷其他应交款
84785045
2022 08/11 10:45
老师,主要是其他应交款应该计入哪个科目?
meizi老师
2022 08/11 10:47
是的。 你要调整肯定要写请说明的; 对哈 借营业外支出贷其他应交款
84785045
2022 08/11 10:53
老师,那其他应交款应该计入哪个科目?情况说明是写给本公司的还是写给税务局的?
meizi老师
2022 08/11 11:00
你好; 写给你 本公司 这个作为一个依据来做账 处理; 不然你附件没有资料证明业务的哇
84785045
2022 08/11 11:03
老师,那其他应交款应该计入哪个科目?没有其他应交款的话,没有办法做会计分录
meizi老师
2022 08/11 11:07
你好; 其他应交款; 你之前已经做了计提了; 现在要清理这个余额 ; 直接做即可; 借营业外支出贷其他应交款 ; 你其他应交款贷方 之前肯定是有余额的
84785045
2022 08/11 11:11
老师,是这样做的分录,但是做会计分录的 软件 里没有其他应交款这个科目,我应该加在哪?
meizi老师
2022 08/11 11:12
你好 ; 你 没有就走应交税费去 做
84785045
2022 08/11 11:13
这样也是可以的啊,谢谢老师
meizi老师
2022 08/11 11:17
是的。 只能这样做的; 对的