问题已解决

请问:增值税申报报表1填写(开具增值税发票这里),我们是外贸制造业,销售货物都是开形式普票 那开具增值税发票这里是不用填吗?

84784964| 提问时间:2022 08/11 10:55
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,开具的其他发票里面填写。
2022 08/11 10:55
84784964
2022 08/11 10:59
那对于以后报出口退税有没有影响
郭老师
2022 08/11 11:01
你好,有影想的开形式发票可以。
84784964
2022 08/11 11:03
增值税申报表里要体现吗
郭老师
2022 08/11 11:13
需要体现的附表一开具的其他发票里面,主表在免税销售额里面。
84784964
2022 08/11 11:42
那这个数据的依据是不是就是我们昨天在增值税综合服务平台汇总的那些发票
84784964
2022 08/11 11:43
这个第一行是不是就是填这个数据 普票税额不是0么
郭老师
2022 08/11 11:44
不是的,这个是你们的销项,这个是自己开出去的。
郭老师
2022 08/11 11:44
表二里面才是你综合服务平台里面的数据。
84784964
2022 08/11 11:59
那第一张表的意思是不用填。 第一张表,我直接就是提交就可以了吗,不用填。
84784964
2022 08/11 12:00
综合服务平台里面不是我们开给别人的吗?别人开给我们的表,二是进项进项是综合服务平台的吗?我搞混了。
郭老师
2022 08/11 12:01
我不知道你开了什么业务的发票,如果你是出口的,全部都是出口的,附表一就不应该填写第一行,你应该在年底退销售额里面填写才对。
郭老师
2022 08/11 12:01
出口你应该是开零税率的,做出口退税,在免抵退销售货物开具的其他发票里面
84784964
2022 08/11 13:52
表一的这个数据 是不是就是我开票系统上的数据
郭老师
2022 08/11 13:54
对的是的,还有一个是你的形式发票。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~