问题已解决
老师您好,请问在7月份开了18万的红字发票信息表,其中18万已被抵扣, 现在在账上已经做红字凭证冲减了被抵扣的18万,现在想问一下我结转凭证的时候怎么做账呢?
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速问速答你好,借,应交税费应交增值税进项转出,
贷,应交税费,应交增值税转出未交增值税
2022 08/11 11:35
84784968
2022 08/11 11:40
谢谢老师
84784968
2022 08/11 11:43
还想问一下老师,我们在7月需要缴纳80万税,因上月有留底的40万税,最后应交40万,请问在结转税金的时候怎么结转呢?
郭老师
2022 08/11 11:43
不要客气,工作愉快。