问题已解决

老师,假如自建办公楼到下月使用,有的发票还没收上来,我什么时候在建工程转入固定资产?还有那个决算价格是什么入账的跟在建工程固定资产有没有冲突?麻烦详细说一下

84785003| 提问时间:2022 08/11 14:41
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小宝老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
验收成功,达到可使用状态,就可以转入固定资产。
2022 08/11 14:43
84785003
2022 08/11 15:00
那以后建筑方给的发票呢?
84785003
2022 08/11 15:00
现在还有一部分钱没给对方
小宝老师
2022 08/11 15:33
给发票的时候,然后冲暂估,冲暂估完了,按照正确的发票金额记账
小宝老师
2022 08/11 15:33
未付款可以计入应付账款。
84785003
2022 08/11 20:19
老师,冲暂估的分录怎样做?
小宝老师
2022 08/11 22:20
暂估的分录是怎么做的?可以截图吗??
84785003
2022 08/11 22:43
老师,我要是会做暂估的分录我就会做冲暂估的了,我们是甲方怎么暂估
小宝老师
2022 08/12 05:04
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