问题已解决
我们是属于外贸企业,2021年陆续有出口但是也没开具出口发票,也没在出口当期申报这部分的收入,在今年7月才开具了出口发票且申请退税,那需要更正以前的增值税吗?如果更正了那7月开出的收入又要怎样申报呢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,不需要的,因为前期都没有申报收入,开具在哪一个期间就在哪一个期间申报
2022 08/12 10:06
84784954
2022 08/12 10:09
现在我们税局要求说更正所属期的申报
暖暖老师
2022 08/12 10:11
但是前期没有开票,你要倒回去申报在哪里?未开票收入吗?
84784954
2022 08/12 10:13
说按报关时间上申报在所属期
暖暖老师
2022 08/12 10:18
那需要修改前边所有的申报表了
84784954
2022 08/12 10:19
好的,谢谢,那还是按税局的要求先做吧
暖暖老师
2022 08/12 10:20
嗯,那就按照税务局的要求去做吧