问题已解决

老师我做账的时候没有注意看,把专票费用,,当做普票做账了,也没有抵扣,这个月我是不是要把上月的做相反的分录,然后做正确的,然后进项本月在抵扣呀

84784965| 提问时间:2022 08/12 15:54
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
把进项调整出来就行了,然后认证。借进项税额,贷费用。
2022 08/12 15:57
84784965
2022 08/12 15:58
怎么做分录呀,上月做的管理费用627,贷方:银存,
玲老师
2022 08/12 16:01
借进项税额贷管理费用。
84784965
2022 08/12 16:01
报销的金额也做错了 我做相反的分录是可以的把,
84784965
2022 08/12 16:03
老师这样子的话 我本月就没有进项 然后电子税务局我已经申报了 在抵扣平台还需要操作不呢?
玲老师
2022 08/12 16:04
那就做相反分录,再做正确分录。
玲老师
2022 08/12 16:04
。勾选平台勾选。勾选平台勾选进项。
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