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进项税额转出后 分录要怎么做
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速问速答 (1)用于非应税项目,进项税额转入相关的项目,比如用于在建不动产时的会计处理:
借:在建工程
贷:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额转出)
(2)用于免税项目的购进货物或应税劳务的进项税额转出处理:
借:基本生产-X产品(税法规定的免税产品)
贷:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额转出)
(3)用于集体福利和个人消费的进项税额转出:
借:应付职工薪酬-职工福利费
贷:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2022 08/12 16:01
84784966
2022 08/12 16:03
前期已抵扣的进项票,做了冲红,这种情况呢
小锁老师
2022 08/12 16:04
因为什么原因,用于福利了还是说?
84784966
2022 08/12 16:05
合作取消了 退回发票
小锁老师
2022 08/12 16:06
偶偶,那你最开始记账的时候,借方咋做的
84784966
2022 08/12 16:07
我现在就想知道我红冲了那笔进项之后,几个增值税之间的科目我要怎么做处理
小锁老师
2022 08/12 16:08
合作取消了其实就不用转出,就是你之前做的分录,借方除了应交税费,转到另外一个科目就行