问题已解决
老师您好,我7月份开了10张专票计10万,有8万是以前报过税的未开票收入,2万是要报税的,应该怎样申报?
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速问速答你好,开具的专票里面填写10万,然后未开具发票里面填写-8万
2022 08/12 18:34
84785046
2022 08/12 18:48
这样就只报2万的增值税就可以了吧?
郭老师
2022 08/12 18:54
你好最后你的合计销售额是20,000
84785046
2022 08/12 18:58
老师,以前留抵退税已经退到公司账上,现在申报增值税
想抵减留抵退税这部分,应该怎么办?
郭老师
2022 08/12 19:03
没法抵扣了,这一部分已经退款啦,你进项转出就没有留底的了。
84785046
2022 08/12 19:09
那就是说,以后有进项票就抵,没有就算,留抵退税那部分到公司账上就不用管了
郭老师
2022 08/12 19:15
对的是的是这么做的