问题已解决

老师您好,我7月份开了10张专票计10万,有8万是以前报过税的未开票收入,2万是要报税的,应该怎样申报?

84785046| 提问时间:2022 08/12 18:28
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,开具的专票里面填写10万,然后未开具发票里面填写-8万
2022 08/12 18:34
84785046
2022 08/12 18:48
这样就只报2万的增值税就可以了吧?
郭老师
2022 08/12 18:54
你好最后你的合计销售额是20,000
84785046
2022 08/12 18:58
老师,以前留抵退税已经退到公司账上,现在申报增值税 想抵减留抵退税这部分,应该怎么办?
郭老师
2022 08/12 19:03
没法抵扣了,这一部分已经退款啦,你进项转出就没有留底的了。
84785046
2022 08/12 19:09
那就是说,以后有进项票就抵,没有就算,留抵退税那部分到公司账上就不用管了
郭老师
2022 08/12 19:15
对的是的是这么做的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~