问题已解决
你好..4月份开出去的发票.销售的货物.4月份已经入库.但是发票在5月份开过来的..4月份结转成本少了一部分. 是要在4月份做个暂估入库吗 然后结转相对应的成本吗 等到5月份发票来了以后再冲回暂估 那我想问的是,销售出库单是5月份的..放在4月份的成本里面吗
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是要在4月份做个暂估入库 然后结转相对应的成本
等到5月份发票来了以后再冲回暂估 销售出库单是放在4月份的成本里面
2022 08/12 21:46