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收到票据时:借:研发支出—项目1 43.5 研发支出~项目2 43.5 应交税费~进项 13 贷:预付账款 100 期末结转到管理费用研发费用 借:管理费用 87 贷:研发支出 项目1 43.5 研发支出 项目2 43.5 现在发现这笔费用不符合研发费用归集 如何冲减到主营业务成本里呢?

84785029| 提问时间:2022 08/13 08:19
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小惑老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好 按照原来分录做反向分录,或者红字分录
2022 08/13 08:20
84785029
2022 08/13 08:31
比如呢?麻烦按上面的分录举个例子
小惑老师
2022 08/13 13:59
借研发支出143.5 研发支出143.5 贷管理费用 借预付账款 贷研发支出 然后按照正确处理
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