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老师,我单位网上税务局工会经费申报的时候做的分录是,借:管理费用-工会经费,贷:应付职工薪酬-工会经费;实际支付时,借:应付职工薪酬-工会经费,贷:银行存款,这样做可以吗?

84785007| 提问时间:2022 08/13 08:44
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 这样账务处理正确的
2022 08/13 08:45
84785007
2022 08/13 08:51
我们每个月收一个职工10元的工会金,发放工资时做的分录是,借:应付职工薪酬-工资薪金,贷:其他应收款-社保个人部分、其他应付款-工会经费、应交税费-个人所得税、银行存款,这样做的话其他应付款一直挂着贷方的,总感觉哪里不对啊?
bamboo老师
2022 08/13 08:56
那您计提管理费用的时候  要按照扣除10的计提 然后上交的时候 借:应付职工薪酬-工会经费   借;其他应付款-工会经费 贷:银行存款
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