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老师,支付房租时做了长期待摊费用,每月进行摊销,过几个月后收到了房租专票怎么处理做分录呢 付款 借:预付账款-待摊费用 贷:银行存款 摊销 借:管理费用-房屋租赁费摊销 贷:预付账款 收到专票??? 是要把摊销的全部冲销了吗然后重新摊销? 能不冲销,直接借:应交税费 贷:预付账款,然后后期的摊销额做调整吗

84785027| 提问时间:2022 08/13 10:33
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
之前预付账款做多了,含税了 借,应交税费,增值税 贷,预付账款
2022 08/13 10:35
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