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这个月销项税额73000元,因为有加计抵减,这个月我要认证多少的进项税额呢?

84785028| 提问时间:2022 08/13 14:30
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,基本上缴纳税款在500元左右就行,也就是说认证到 5000,然后加上递减的5000*10%=500 剩下没多少了
2022 08/13 14:31
84785028
2022 08/13 14:33
意思是我只要认证68000的进项税,然后交500的增值税就行了吗?加计抵减4500元吗?
小锁老师
2022 08/13 14:38
不是,加计递减是你进项税乘以10%或者15%的,你是满足那一条?
84785028
2022 08/13 14:40
仓储类的,满足10%的,那我这个月您建议认证多少的进项税额呢?我这个月销项税额73000元左右,建议交多少的增值税呢?
小锁老师
2022 08/13 14:42
您好,这样的话就是进项在 60000,然后加计抵扣6000.缴纳73000-66000=7000 这样多就行
84785028
2022 08/13 14:51
这个会计上个月申报的数据,她是准备交三千多的税额的,后来发现可以抵减,就把三千多全抵减了,那我这个月可以不交增值税吗?她最后面一列中的10万多的数据是可以抵减的数字吗?
小锁老师
2022 08/13 14:52
您好,可以,这个是可以的
84785028
2022 08/13 14:54
您是说我这个月可以不交增值税是吧?那我这个月应该认证多少进项税额呢?然后把销项和进项的差额给抵减掉呢?
小锁老师
2022 08/13 14:55
不要最好每个月都不缴纳,哪怕就像我刚才给您说的,缴纳几千块钱也行
84785028
2022 08/13 15:00
您的意思是每个月尽量少交一点税是吧,那我这个月可以认证个64000的进项税额,然后73000-64000*1.1=2600.最后交个2600的增值税是吧?
小锁老师
2022 08/13 15:01
嗯对,差不多就是这个金额
84785028
2022 08/13 15:05
老师,如果我交这个2600的增值税,是不是这个月也得按照这个2600计算城建税和附加税啊?就是也得交城建税和附加税是吧?
小锁老师
2022 08/13 15:06
对的那些是减半征收的哈
84785028
2022 08/13 15:27
好的,谢谢老师,能再问下老师,这个加计抵减政策是到今年年底吗?是不是每个月都可以按照您说的那个方式加计抵减10%是吧?
小锁老师
2022 08/13 15:28
是的,每个月都是可以的,目前来说是到年底,但是有没有延期的规定还不知道
84785028
2022 08/13 15:31
物流公司有这方面的政策优惠吗?
小锁老师
2022 08/13 15:33
一样的啊,他们属于现代服务业
84785028
2022 08/13 16:23
老师,我是准备交两千多的税额的,可是这边直接就把八千五百多给全抵减了,不是应该用8550.04-6411.63等于2138.41吗?
小锁老师
2022 08/13 16:25
那个加计递减他是自己弹出来了啊
84785028
2022 08/13 16:27
是的啊,是因为他有期初余额吗?就是交的税额小于期初余额就直接给抵减了啊?
小锁老师
2022 08/13 16:31
有期初余额的情况下,会直接递减
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