问题已解决

请问6月份暂估材料入账186000,因为发票没有开,材料已经入库,但是7月份只开了材料票8万,这个月该如何做账,8月份还会继续开材料发票回来。

84784977| 提问时间:2022 08/14 10:43
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问暂估的时候分录怎么写的
2022 08/14 10:43
84784977
2022 08/14 11:09
借:原材料,贷:应付账款-占估入账
bamboo老师
2022 08/14 11:11
借:应付账款-暂估入账 80000 贷:应付账款 80000 这样冲销暂估就好了
84784977
2022 08/14 11:18
那这个原材料呢
bamboo老师
2022 08/14 11:34
原材料不是已经生产领用了吗?
84784977
2022 08/14 11:34
我说的是这个开票发票,该如何冲暂估的材料
bamboo老师
2022 08/14 11:35
如果暂估金额跟发票最终金额没有金额差异 不需要再冲销原材料了啊
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