问题已解决
你好,老师。这道题算的股份支付的费用的时候一定要是年初吗? 算暂时性差异和股份支付应确认的递延所得税,一定要是年尾吗?为什么会有这个时间的差异?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答这个不是说必须是要连初看题目,怎么说你这个题目给的是年初的时间,所以说是在年初处理。
2022 08/14 22:35
陈诗晗老师
2022 08/14 22:35
这个递延所得税是发生差异的时候就可以确认的,并不必须是年末。
84785011
2022 08/14 23:01
哦,我记得也是这样,但是看这道题的答案,他是在年末才去做这个借:递延所得税资产,贷:所得税费用这个分录呀。
为什么不可以在年初的时候就把这个分录做了呀?
84785011
2022 08/14 23:02
还有就是,他怎么一开始就确认这道题会有递延所得税资产,而不是递延所得税负债呢?
陈诗晗老师
2022 08/15 00:15
一般情况下,因为是年末的时候才算所得税,所以说在年末的时候才计提的,他这里处理也没有问题。
陈诗晗老师
2022 08/15 00:16
因为你这个是属于可抵扣差异,所以说是属于递延所得税资产。