问题已解决
请问销售方需要冲红之前月份的发票,那个冲红发票抵扣联需要给我们吗?
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需要还给你们同学
2022 08/15 08:53
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2022 08/15 08:54
额,我没描述清楚,我们是买方。然后销售方开错了,现在需要我们开红字信息表,销售方好开红票,销售方还需要把红票抵扣联给我们吗?
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venus老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/15 09:09
需要给你们做进项税额转出的
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2022 08/15 09:19
我当时做的是,借:管理费用 借:应交税费 -应交增值税-进项税额 贷:银行存款 ,然后现在我收到票之后就是直接可以做借:管理费用 负数 借:应交税费 -应交增值税-进项税额 负数 贷:银行存款 负数 ,这样做分录就可以了吧?
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venus老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/15 09:24
借借:应交税费 -应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费应交增值税 进项税额