问题已解决

老师,7月份有一张进项票我认证了,但是对方说开错了。在8月份要红冲。我这8月份该怎么操作呢,进项转出吗

84785005| 提问时间:2022 08/15 09:38
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速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,对的是的,你们看红字信息表,然后进项转出,对方给你开负数发票。
2022 08/15 09:40
84785005
2022 08/15 09:43
红字信息表在哪找
郭老师
2022 08/15 09:44
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
84785005
2022 08/15 09:47
老师,我已经认证的发票需要还给对方吗,还有对方开的红字发票需要给我们吗
郭老师
2022 08/15 09:51
已经认证的发票不需要给销售方,销售方开的负数发票需要给你们单位一份。
84785005
2022 08/15 10:36
老师。上面的八,九是随便打印还是不打印的意思吗
郭老师
2022 08/15 10:37
没审核通过之后,你选择打印,然后选择不打印,在红字信息表查询里面找到这个信息表,上传之后再打印出来就可以。
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