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购买茶叶用于客户伴手礼,入账营销服务费,专用发票的进项可以抵扣吗?

84784975| 提问时间:2022 08/15 10:04
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
不可以的,招待费的抵扣不了。
2022 08/15 10:05
郭老师
2022 08/15 10:05
201636号文件有规定,福利费、个人消费的,抵扣不了增值税的。
84784975
2022 08/15 10:05
那我们购买来用于办公用品接待客户用呢?
郭老师
2022 08/15 10:06
这个也是招待费的,月底扣不了的。
84784975
2022 08/15 10:50
我们买礼品赠送给客户需要视同销售吗?视同销售的话进项是可以抵扣的吧?
郭老师
2022 08/15 10:50
可以的,可以这么做的。
84784975
2022 08/15 10:51
那视同销售的话,请问账务怎么处理?
郭老师
2022 08/15 10:52
借库存商品 应交税费、应交增值税进项, 贷银行存款, 借销售费用, 贷库存商品, 应交税费、应交增值税销项。
84784975
2022 08/15 10:53
我们就是买伴手礼赠送客户,都是一个业务,刚您说进项不可抵扣属于接待,那现在也可以视同销售进项抵扣?哪个方法更好吗?
郭老师
2022 08/15 10:53
你们单位销售这个伴手礼吗?
郭老师
2022 08/15 10:53
主营就是这个的,按照最后一个视同销售的最正规。
84784975
2022 08/15 10:55
我们是房地产公司,买伴手礼送给客户,现在税务家查到我们茶叶进项抵扣 了,让我们说明情况
郭老师
2022 08/15 10:56
Na,税务局大部分会要求你们系统销售的。
84784975
2022 08/15 12:07
系统销售什么意思?
郭老师
2022 08/15 12:08
视同销售刚才打错了。
84784975
2022 08/15 12:39
视同销售就是进项可以抵扣了?
84784975
2022 08/15 12:39
进项可以抵扣的话需要什么协议之类的吗?
郭老师
2022 08/15 12:41
不需要协议的,你跟你税务局说,我们把增值税补上。
84784975
2022 08/15 12:42
我们把增值税销项税额补上吗?
郭老师
2022 08/15 12:43
是的是的,是这么做的。
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