问题已解决
老师取得虚开的专票购进方如何处理
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你好,开的是材料类的还是服务类的?
2022 08/15 10:19
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2022 08/15 10:21
二者有啥区别吗
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/15 10:22
你好,一个借原材料应交税费,应交增值税,进项贷银行存款,一个是借管理费用应交税费,应交增值税,进项贷银行存款,需要根据具体的来做账务处理。
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2022 08/15 10:24
老师我问的是取得虚开的专票企业应该如何处理,问的是税法上边的,不是账务处理
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/15 10:26
你们是故意让人家开的发票是不是啊?如果是的话,抵扣的
处理多了,账务处理属于成本费用,抵扣所得税
增值税进项可以抵扣增值税