问题已解决
老师,请教下我上月已经把发票认证了有留底税,这月只有销售税额无进项税额,留底税的分录怎么做账呢
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速问速答学员你好,留抵税不需要单独做账,这个月把销项-留抵进项计算出应交税费
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2022 08/15 10:59
84784964
2022 08/15 11:08
老师能帮我看看吗,我这样做了没平是不是那里没对呢
悠然老师01
2022 08/15 11:10
转出留抵是不需要做的
84784964
2022 08/15 11:15
好,谢谢老师
悠然老师01
2022 08/15 11:19
不用客气,给个五星好评就行