问题已解决

老师,请教下我上月已经把发票认证了有留底税,这月只有销售税额无进项税额,留底税的分录怎么做账呢

84784964| 提问时间:2022 08/15 10:58
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
悠然老师01
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
学员你好,留抵税不需要单独做账,这个月把销项-留抵进项计算出应交税费 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022 08/15 10:59
84784964
2022 08/15 11:08
老师能帮我看看吗,我这样做了没平是不是那里没对呢
悠然老师01
2022 08/15 11:10
转出留抵是不需要做的
84784964
2022 08/15 11:15
好,谢谢老师
悠然老师01
2022 08/15 11:19
不用客气,给个五星好评就行
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~