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老师!当月进项大于销账的账务处理怎么做?

84784972| 提问时间:2022 08/15 11:23
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好同学,你可以选择不做凭证,如果说想做凭证的话, 借应交税费,应交增值税销项税额, 借应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交税费应交增值税进项税额。
2022 08/15 11:31
84784972
2022 08/15 11:33
老师,那次月申报增值税抵扣的话这个抵扣联应该怎么处理呢?
李霞老师
2022 08/15 11:36
你好,抵扣联单独装订就行。
84784972
2022 08/15 11:38
老师,那年底是不是需要账务处理,抵扣联装订到12月份的凭证里面可以吗?
李霞老师
2022 08/15 11:43
你好,抵扣联是单独装订的,跟凭证没关系,而且你是拿着发票联儿来做凭证的,抵扣联儿是单独存放的,嗯,刚才那个凭证已经发给您了。而且发票联的话是您要做费用或者入库的时候附到凭证后面的。
84784972
2022 08/15 11:44
好的,谢谢老师!
李霞老师
2022 08/15 11:47
祝您生活愉快感谢您的
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