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我们公司之前留底没有退税,这个月开了票,现在我做了未开票收入是不是申报增值税的时候开多少票就做多少进进项,这个进项填哪里

84784984| 提问时间:2022 08/15 15:44
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,对的是的,附表二三十五栏里面。
2022 08/15 15:49
84784984
2022 08/15 15:57
这样填提交不了
84784984
2022 08/15 15:58
说进项未获得信息
郭老师
2022 08/15 16:05
你的进项抵扣统计页面确认了吗?
84784984
2022 08/15 16:08
确认了5月份还开了票
郭老师
2022 08/15 16:09
你在几月份做的确认?
84784984
2022 08/15 16:27
税务局的人说销账放负数。我做了未开票收入
郭老师
2022 08/15 16:29
你好,你之前申报了无票收入,你现在无票收入填写负数。
84784984
2022 08/15 16:30
在那个表里填写这个销售额
郭老师
2022 08/15 16:31
在你的附表一里面,无票收入,你填写的哪一行?
84784984
2022 08/15 16:35
是不是未开具发票收入里填-33116.06
郭老师
2022 08/15 16:36
对的,是的,是这么做的。
84784984
2022 08/15 16:37
那进项就是0申报
郭老师
2022 08/15 16:37
没有勾选认证填写零就可以的。
84784984
2022 08/15 16:44
怎么提示不通过
郭老师
2022 08/15 16:48
你看下你普通发票开具的销售额和你开票系统里面的是一样的吗?
84784984
2022 08/15 16:52
我没有开过普通发票
郭老师
2022 08/15 16:54
那你在开具的其他发票里面有填写吗?
84784984
2022 08/15 16:54
我开票系统里没有开过普通发票,你说的普通发票开具的销售额在哪里看
郭老师
2022 08/15 16:55
你好,增值税附表一开具的其他发票里面。
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