问题已解决
你好..之前计提的应付职工薪酬有点多..现在开始每月不计提了..直接用应付职工薪酬的数字发每个月的工资..可以吗
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之前是多久计提的
2022 08/15 16:41
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2022 08/15 16:43
现在装订2022年的凭证..发现2021年计提的和发放的数字不一样..导致应职工薪酬里面有数字..其实..该发的都发了..等于导致之前的成本高了..现在不计提工资了..直接冲减之前计提的应付职工薪酬..等于现在的成本就低了..但是我们的成本每月的加权平均..这样可以吗
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venus老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/15 16:49
那不可以,已经跨年,冲调以前的凭证,然后本年该怎么计提就怎么计提
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2022 08/15 16:57
那2021年这个应付职工薪酬怎么做呢
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venus老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/15 16:59
借:以前年度损益调整 红字,贷:应付职工薪酬
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2022 08/15 17:00
好的..谢谢
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venus老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/15 17:02
不用客气,祝你生活愉快