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采购合同上是13%税率的设备+6%税率的服务费, 销售合同上只有13%税率的设备 现在供应商的发票开过来了,开了一张发票13%税率的设备+6%税率的服务费的(是和采购合同一致的) 那这个我应该怎么入库,怎么出库呢? 设备和服务费的税点不同可以把服务分摊到设备了吗??供应商已经开好的发票需要退回重开吗?

84785006| 提问时间:2022 08/16 10:55
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 1. 你看下这个6% 采购合同 的服务费是什么 方面发生的 ;  这样好判断   
2022 08/16 10:56
84785006
2022 08/16 10:57
服务费是对应合同上的设备的,是调试设备的服务费
meizi老师
2022 08/16 11:00
 你好1;  调试服务 如果是   单纯发生的; 这部分调试服务 一起计入 固定资产 或者库存商品-设备里面去 ; 一起做账  
84785006
2022 08/16 11:00
设备的税率是13%,服务费的税率是6%,在同一个采购合同上的
meizi老师
2022 08/16 11:01
 你好1;  是的; 把你调试服务费   分摊到设备成本去   
84785006
2022 08/16 11:11
分摊掉的话这两个税率不一样没问题吗?我做入库分摊后的税率按照13%来做吗?
meizi老师
2022 08/16 11:14
 你好1;  这个不影响的; 你把服务费金额分摊到设备去即可; 这个最终不影响的  
84785006
2022 08/16 11:16
供应商的发票需要退回重开吗?
meizi老师
2022 08/16 11:23
 你好; 不用的; 如果对方给你 谈的就是服务和设备分别收取; 那么开票就是对的  
84785006
2022 08/16 11:32
那就是说我的入库和发票的总金额对了就成,不一定要一模一样的,是吗??
meizi老师
2022 08/16 11:33
是的。   是对的哈; 可以的  
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