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月初付了一笔服务费 当时记账借预付账款贷银行存款 现在收到发票怎么做账呀 计费用吗?

84784961| 提问时间:2022 08/16 11:20
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借管理费用贷预付账款。
2022 08/16 11:21
84784961
2022 08/16 11:23
这是属于摊销还是计提呀 我摘要怎么写 老师
郭老师
2022 08/16 11:27
你好,这个也不是摊销,也不是计提啊,这个是做费用,发生某某费用就可以。
84784961
2022 08/16 11:31
那这服务费是两年的  可以只摊一年吗
郭老师
2022 08/16 11:32
使用时间限制的,不可以的,
郭老师
2022 08/16 11:32
有使用时间限制的,就得按照两年来谈笑。
84784961
2022 08/16 11:34
好的吧 那我摊销的话可以之前付款分录怎么做 收到发票可以直接附在后面嘛还是另做分录
郭老师
2022 08/16 11:35
你好,借管理费用贷预付账款,分摊多少做多少,这个发票放到这个记账凭证后面就可以的。
84784961
2022 08/16 11:36
放到摊销的分录凭证后面嘛
84784961
2022 08/16 11:36
那有税额可以抵扣的 在付款分录做进项还是摊销分录做进项呀
郭老师
2022 08/16 11:44
随时可以抵扣的,你想哪个月份抵扣都可以的。 借管理费用、应交税费、应交增值税、进项贷、预付账款可以在第一个月就抵扣。
84784961
2022 08/16 11:45
嗷嗷好 老师还有我费用期限是从7月29开始的我可以8月开始摊销嘛
郭老师
2022 08/16 11:46
可以的,可以这么做。
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