问题已解决
老师,在实际工作中,社保和工资怎么做分录
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学你好
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2022 08/16 13:27
84785028
2022 08/16 13:29
老师,这个可有先后顺序
朴老师
2022 08/16 13:32
上面的就是按照先后顺序来的
84785028
2022 08/16 13:34
老师,我也是这么做的,在实际工作中录入凭证,一般是录几张呢
朴老师
2022 08/16 13:44
同学你好
这个是四张
84785028
2022 08/16 13:48
老师,能否合并,好像看别的会计都有合并
朴老师
2022 08/16 13:55
这个看你们自己了
84785028
2022 08/16 14:02
哦,明白了。老师,我的分录也是按你这个写的,但有另一个分录不一样,你看可对1、计提工资时:
借:管理费用——(工资)
贷:应付职工薪酬——(工资)
2、发放工资时:
借:应付职工薪酬——(工资)
贷:应交税费——个人所得税
其他应付款——社保(个人)
库存现金/银行存款
3、交纳社保时:
借:管理费用——社保(公司承担)
管理费用——公积金(公司)
其他应付款——社保(个人)
其他应付款——公积金(个人)
贷:银行存款
84785028
2022 08/16 14:03
工资这块是一样的,就是社保不一样
朴老师
2022 08/16 14:10
其他应收或者其他应付款就可以
84785028
2022 08/16 14:16
不是的,老师,我想问这个社保的分录是不是计提和发放合并在了一起,没有通过应付职工薪酬科目过度,这样可行,哪种更合适
朴老师
2022 08/16 14:18
按照我的来做
都是先计提后发放的
84785028
2022 08/16 14:25
明白了,谢谢老师
朴老师
2022 08/16 14:32
满意请给五星好评,谢谢