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老师,在实际工作中,社保和工资怎么做分录

84785028| 提问时间:2022 08/16 13:23
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022 08/16 13:27
84785028
2022 08/16 13:29
老师,这个可有先后顺序
朴老师
2022 08/16 13:32
上面的就是按照先后顺序来的
84785028
2022 08/16 13:34
老师,我也是这么做的,在实际工作中录入凭证,一般是录几张呢
朴老师
2022 08/16 13:44
同学你好 这个是四张
84785028
2022 08/16 13:48
老师,能否合并,好像看别的会计都有合并
朴老师
2022 08/16 13:55
这个看你们自己了
84785028
2022 08/16 14:02
哦,明白了。老师,我的分录也是按你这个写的,但有另一个分录不一样,你看可对1、计提工资时:   借:管理费用——(工资)    贷:应付职工薪酬——(工资)   2、发放工资时:   借:应付职工薪酬——(工资)    贷:应交税费——个人所得税    其他应付款——社保(个人)    库存现金/银行存款   3、交纳社保时:   借:管理费用——社保(公司承担)    管理费用——公积金(公司)    其他应付款——社保(个人)    其他应付款——公积金(个人)    贷:银行存款
84785028
2022 08/16 14:03
工资这块是一样的,就是社保不一样
朴老师
2022 08/16 14:10
其他应收或者其他应付款就可以
84785028
2022 08/16 14:16
不是的,老师,我想问这个社保的分录是不是计提和发放合并在了一起,没有通过应付职工薪酬科目过度,这样可行,哪种更合适
朴老师
2022 08/16 14:18
按照我的来做 都是先计提后发放的
84785028
2022 08/16 14:25
明白了,谢谢老师
朴老师
2022 08/16 14:32
满意请给五星好评,谢谢
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