问题已解决
如果是6月支付的费用,7月收到了进项税发票,但是7月8月都不需要抵扣进项,那么这个发票的分录怎么做?
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你好,六月份借预付账款贷银行存款做的是这个吗?
2022 08/16 14:40
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/16 14:40
是的话
借管理费用、
应交税费、待认证、
贷预付账款。
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2022 08/16 17:24
如果之前没做预付账款做的是应付账款,可以贷方做应付账款嘛?还是要做调整应付预付的凭证?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/16 17:26
可以做到应付账款里面的,把上面的预付账款改成应付账款就行。