问题已解决
如果加计抵减计提不做分录,未交增值税是不是少了加计抵减这个金额?
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是在交费的时候直接抵的。
2022 08/17 12:07
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2022 08/17 12:10
转到未交增值税,不是只有进项税额,留抵税额,和销项嘛,但是加计抵减没有记进去不是吗?
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2022 08/17 12:10
我想不明白这个
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/17 12:14
财政部给的处理方法是这样的,实际抵扣的时候
借应交税费,未交增值税贷其他收入。
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2022 08/17 12:21
那账上应交税费未交增值税借方都多数了?
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2022 08/17 12:22
我没接触加计抵减行业,昨天看了关于这方面的课程,想了一夜,想不明白,请教老师
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2022 08/17 12:23
没有交的时候未交增值税。在贷方交的时候在借方没有余额,
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2022 08/17 12:25
不明白,能讲再细点吗
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/17 12:42
期末结转的时候
。借转出未交增值税贷未交增值税,
在交纳的时候抵扣就是上面分录。
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2022 08/17 12:44
期末结转的时候是包括加计抵减的金额吗
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/17 12:46
不包括的呢 加计的是交时直接抵了
借转出未交增值税,贷未交增值税
借应交税费,未交增值税,贷其他收入。银行
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2022 08/17 12:47
就是 期末结转时没有扣出来加计的金额 加计的是交时抵的
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2022 08/17 12:56
我懂了,未交增值税是我们企业该交的,在交的时候才体现在加计抵减金额进其他收益,我最近学税筹,学傻了都
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/17 13:03
好,是的,您这样理解就对了。
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2022 08/17 13:04
谢谢老师
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2022 08/17 13:08
你好同学:
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!