问题已解决
作为购买方,跨月专票作废,发票已经抵扣认证了。需要做什么才可以作废原发票让对方重开
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速问速答你好,购买方开红字信息表,然后销售方开红字发票。
2022 08/17 14:42
84785024
2022 08/17 14:52
红字表需要盖财务章吗
郭老师
2022 08/17 14:53
盖发票专用章就可以的。
84785024
2022 08/17 14:55
在哪里进入开红字表
郭老师
2022 08/17 14:55
购方已认证增值税专用发票)
先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下:
购方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击【红字发票信息表】;
三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四. 选择【购方申请】;
五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。
六. 点击【确定】;
七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值
八. 点击右上角【打印】;
九. 点击【不打印】;
十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】;
十一. 点击【上传】;
十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。
销方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】;
三. 选择【增值税专用发票填开】;
四. 点击上方的【红字】;
五. 选择【直接开具】;
六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】;
七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】;
八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值;
九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
84785024
2022 08/17 15:26
需要退还作废的第二第三联发票吗
郭老师
2022 08/17 15:27
你好,已经认证了,不需要退还
84785024
2022 08/17 15:28
好的谢谢啦
郭老师
2022 08/17 15:28
不用客气,工作愉快。