问题已解决
我想问一下,我有个制造费用-机物料消耗,6月份已经入了,7月份才收到票。7月该怎么做账呢
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速问速答 你好 ; 你 6月入账金额和你 7月发票金额一致吗
2022 08/17 14:49
84785008
2022 08/17 14:49
是一样的金额
84785008
2022 08/17 14:49
只是6月份没有收到发票,就直接付款了
84785008
2022 08/17 14:50
第二个截图,是我打算这样记账,发现不行,就想问一下,我该怎么做账
84785008
2022 08/17 14:54
在吗,看到回复一下呗
meizi老师
2022 08/17 14:58
一样 金额; 你就直接把你7月收到的发票 付你 6月凭证后面即可; 就不需要 7月单独做分录了
84785008
2022 08/17 14:59
可是会涉及到税金,有进项税
meizi老师
2022 08/17 15:07
你好; 意思之前没有做进项税;现在有进项税; 那你就把 6月分录红冲了。在按发票 做 ; 进项税体现出来即可