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老师,我们是小规模纳税人,7月份开了增值税专用发票3%税率 8月份客户改变了汇款金额,7月份的发票要红冲,这份增值税专用发票客户没有认证勾选。8月份账务处理我该怎么操作?是把红冲的专票和客户退回的专票放在一起做成凭证吗?7月份的销售方专票我已经确认收入入账册了。

84784955| 提问时间:2022 08/17 22:47
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鲁老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学,开红字发票。把红冲的专票和客户退回的专票放在一起做成凭证,7月的专票不要去管了
2022 08/18 00:18
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