问题已解决

这个是先暂估的,6月份发票来了冲的暂估,这个发票不是这个暂估,那我现在怎么处理分录?这个发票就是进货,进的水泥不是暂估的材料发票。

84785003| 提问时间:2022 08/17 23:05
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鲁老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学,把之前冲的暂估再冲回,等于不要冲暂估,然后你这张发票正常入账就行
2022 08/18 00:16
84785003
2022 08/18 00:43
求分录求分录
鲁老师
2022 08/18 07:50
把你这个图片中的负数分录,做一笔相同的正数分录就行
84785003
2022 08/18 08:34
证书分录改负数子?
鲁老师
2022 08/18 08:39
你好同学,你图中这个分录,负数部分是不用做的,删除就行
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