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老师,小规模公司,上个季度的所有收入包括无票收入,都申报在了免税销售额那一项中,但这个季度又补开了之前的发票,这种补开的发票该怎么申报

84785023| 提问时间:2022 08/18 09:45
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,红冲无票收入,然后再做发票的,按照冲减之后的销售额来申报。
2022 08/18 09:46
84785023
2022 08/18 09:52
只是冲减补开发票的那张无票收入嘛?申报表上从哪里去红冲?没找到无票收入那一项呢
郭老师
2022 08/18 09:53
和普通发票是一样的,你之前在哪里申报的无票收入?
84785023
2022 08/18 09:54
就是在增值税表第9项免税销售额那里,填的是所有的收入(无票和开票一起)
郭老师
2022 08/18 09:54
你就在第九栏减去这个无票收入就是了。
84785023
2022 08/18 09:57
那相当于也就是不申报补开的这张数据嘛
郭老师
2022 08/18 09:58
你好,怎么不申报?你上一个月已经申报交税了,这个月就得减去,然后再申报你开发票的一正数一负数不就是零了?
84785023
2022 08/18 10:00
嗯,我也就是这个意思,相当于这张补开的发票数,红冲后就是0了吗?
郭老师
2022 08/18 10:02
你好,对的是的是这个意思的。
84785023
2022 08/18 10:05
老师,现在公司才起步,基本销售的货物当月都没收款,也没开发票,但后面收款了应该会给对方开票。那现在需要确认收入吗?月销售额怎么填呢
郭老师
2022 08/18 10:06
小规模的最好不要做无票收入,因为你以后申报的时候不好申报,你得去税务局申报。
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