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老师,我们7月份销售一批商品给客户,当月没有开发票给客户,8月才开票给客户,9月份才收到货款,每个月怎么做账务处理呢?

84785004| 提问时间:2022 08/18 12:38
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venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
9月份销售商品 借银行存款 贷应收账款 8月份做收入 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2022 08/18 12:40
84785004
2022 08/18 12:42
7月份不做账务处理吗?
venus老师
2022 08/18 12:50
你好不用做帐同学
84785004
2022 08/18 12:52
7月虽然没有开票,但是也符合收入确认条件的,理论上也做账务处理吧
venus老师
2022 08/18 14:20
你可以做收入未开票收入,8月份开票冲未开票收入
84785004
2022 08/18 14:27
7月做账,借,应收账款,贷,主营业务收入,对吗?
venus老师
2022 08/18 14:30
对呀不过你要下设未开票收入二级明细
84785004
2022 08/18 14:34
8月先冲销,然后再,借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费—应交增值税—销项税额,对吗?
venus老师
2022 08/18 15:09
对的,你的思路完全正确的
84785004
2022 08/18 15:12
老师,内账和外账有啥区别呀?
venus老师
2022 08/18 15:32
新的问题请重新提问哈,学堂要求一问一答,祝你生活愉快
84785004
2022 08/18 16:01
谢谢老师哈
venus老师
2022 08/18 16:13
不用客气祝你生活愉快
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