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请问老师,建筑企业付了材料款,材料直接运到工地使用了,但发票未收到,分录是不是这样的 借:预付账款 贷:银行存款 借:工程施工—合同成本 贷:预付账款 等收到发票时 借:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项税) 贷:工程施工合同成本 老师这样做对不对啊

84784958| 提问时间:2022 08/19 10:00
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好;     你收到发票 了; 你要取得收入的时候做 ;     结转成本 到主营业务成本 去; 可以的   
2022 08/19 10:01
84784958
2022 08/19 10:03
老师 你收到发票 了; 你要取得收入的时候做 ; 这个我没理解
meizi老师
2022 08/19 10:06
 你好 ;  意思是有收入结转成本 ;  你 收到了发票你有收入了吗    
84784958
2022 08/19 10:09
收入你指的是
meizi老师
2022 08/19 10:13
 你好; 就是你 本期是否有收入 ; 你有收入才有成本 的意思 ; 你知道收入 成本配比原则吧    
84784958
2022 08/19 10:16
有些项目我们签合同后就会有一笔预付款,用于材料采购和进场费,但有些小的项目就没有前妻我们垫资然后工程结束了才一次性收到款 这样有影响吗
meizi老师
2022 08/19 10:21
 你好 ;  那你们要完工进度 的比例来做收入和结转成本哦; 避免你们到时收入和成本 差异过大; 比如造成成本大于收入的情况   
84784958
2022 08/19 10:32
老师说的这种情况课程里有吗 我还不太懂
84784958
2022 08/19 10:33
那老师我一开始说的我做的那些分录都是对的吗
meizi老师
2022 08/19 10:36
 你好; 学堂有建筑实操的; 有课程讲解的;  是的  
84784958
2022 08/19 10:41
好 谢谢老师
meizi老师
2022 08/19 10:45
 不客气的; 有空去看看 ;      
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