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老师好,结算固定资产清理费用:借:固定资产 应交税费_应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 这个为什么借固定资产

84784968| 提问时间:2022 08/19 15:46
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,结算固定资产清理费用,根据你这个描述,分录应当是这样才是啊 借:固定资产清理,贷:银行存款等科目 
2022 08/19 15:47
84784968
2022 08/19 15:56
老师好,我划线的地方您看一下。
邹老师
2022 08/19 15:57
你好,结算固定资产清理费用,根据你这个描述,分录应当是这样才是啊 借:固定资产清理,贷:银行存款等科目  结算固定资产清理费用,借方计入固定资产,这样是错误的啊 
84784968
2022 08/19 16:47
老师好,您看一下这个净收益的分录,我没有理解,为什么是固定资产清理,不是银行存款
邹老师
2022 08/19 16:48
你好,因为结转净收益,自然不会涉及银行存款啊
84784968
2022 08/19 16:54
老师好,那这个固定资产清理下一步的分录是什么,
邹老师
2022 08/19 16:56
你好,具体是哪个 固定资产清理分录的下一步呢? 
84784968
2022 08/19 17:02
老师好,这个的,我想知道他还有几步到最后怎么结转到本年利润里面的,
邹老师
2022 08/19 17:04
你好 固定资产转为清理,借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 取得清理款项,借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税  发生清理支出,借: 固定资产清,贷:银行存款等科目 结转清理损益,借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录) 结转损益,借:本年利润,贷:资产处置损益(或相反分录)
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