问题已解决
我有13的进项发票不含税109734.51,增值税税额是14265.49,销项税率9%是不含税26311.93,增值税额是2368.07,做账怎么换算可以抵扣多少销项
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速问速答你好,你所给的信息,不需要换算,可以抵扣的进项税额就是 14265.49啊
你所指 的换算是什么意思呢,能举例说明一下吗
2022 08/19 16:30
84784984
2022 08/19 16:46
意思抵扣的时候就是14265.49-2368.07=11897.42
邹老师
2022 08/19 16:47
你好,11897.42,是结转以后月份的留抵税额。
84784984
2022 08/19 16:48
那这个14265.49应该填在9%的增值税表上还是填在 13%的上面
邹老师
2022 08/19 16:49
你好,你提供的信息,是13%的 进项发票,自然就是填在 13%的上面啊
84784984
2022 08/19 16:49
我做账的时候结转留底到未开票收入怎么写分录
邹老师
2022 08/19 16:50
你好,结转留底到未开票收入,这个是什么意思呢
84784984
2022 08/19 16:52
因为留底不想退税,想做个未开票收入把留底扣完
邹老师
2022 08/19 16:53
你好
借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
84784984
2022 08/19 16:54
意思做一笔分录未开票销项分录把进项扣成0就不退税了
84784984
2022 08/19 16:55
那主营业务成本分录怎么写
邹老师
2022 08/19 16:55
你好,未开票收入,分录是
借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
(是针对这个回复有什么疑问吗)
84784984
2022 08/19 16:58
你好,未开票收入,分录是
借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
(是针对这个回复有什么疑问吗这个回复没有疑问
邹老师
2022 08/19 16:58
你好,主营业务成本分录
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
84784984
2022 08/19 16:59
我主营业务成本做多少合适
邹老师
2022 08/19 17:03
你好,主营业务成本 =销售数量*单位产品成本