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固定资产月结的流程是先点资产对账—对账—期末处理—月末结账,对么?

84785010| 提问时间:2022 08/19 17:02
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;    大概步骤是 : 比如  一、月末结账前必须“与财务系统进行对账”。具体操作是:通过【固定资产】-【处理】-【对账】,完成对账工作,系统给出对账结果。对账的操作不限时间,也不限次数,但月末结账之前会自动对账一次。       二、月末结账,通过【固定资产】-【处理】-【月末结账】进行,当出现下图所示窗口,阅读有关说明后,单击“开始结账”,即可完成月末的固定资产结账工作。
2022 08/19 17:03
84785010
2022 08/19 17:11
资产月结完成后是不应该做损益结转了?
meizi老师
2022 08/19 17:14
 你好 ;    只是单纯的在说你们的   固定资产模块而已;  你 结账之前    你 把 你损益科目结转到本年利润去   
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