问题已解决
有些东西,我付钱了,别人的发票没有这么快到,还有可能跨月了才给发票,这种情况下,我付钱了,计入借方其他应收款。等到发票到了,我按照发票入账费用,贷方其他应收款。这个有错吗
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速问速答这个货物到了吗?那货物到了的话,你没有做库存,商品一到,账上的库存和实际的库存不一致。
2022 08/20 09:16
84784960
2022 08/20 09:23
不是货物,是一些费用,就比如我企业电梯维修费,我付款了,但是发票对方没有及时给我,我可能需要跨月才收回,这样子
郭老师
2022 08/20 09:32
如果是当月的费用你没有做的话,根据权责发生制来说不对。
84784960
2022 08/20 09:35
实务中是不是真的每一项业务都要做到权责发生制制?
郭老师
2022 08/20 09:37
你好,一般情况是这么做的。
84784960
2022 08/20 09:41
那如果没有跨月,我只是垮了天数呢?
郭老师
2022 08/20 09:44
就没有关系的,反正都在一个月。
84784960
2022 08/20 09:47
如果是跨月的,那就是计提,然后整个凭证红冲,再根据发票入账?是这个流程吗?
郭老师
2022 08/20 09:47
你好
是的是这么做的。